岚皋县残疾人联合会
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分:部门预算收支情况说明
五、收支预算总体情况说明
六、财政拨款收支情况说明
七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算拨款收支情况说明
第三部分:其他重要事项说明
十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明
十四、机关运行经费安排情况说明
第四部分:专业名词解释
第五部分:部门预算公开报表
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置
(一)主要职能
岚皋县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能,代表全县12个镇、136个村(社区),共9696名残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。主要职责有:
(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务,办理残疾人证。
(2)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,树立自尊、自信、自强、自立意识,为社会主义建设作出贡献。
(3)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。
(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;开办盲人保健按摩资格认证;创造良好的条件,帮助残疾人平等参与社会活动;协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。
(5)承担县残疾人工作委员会的日常工作,调查掌握残疾人和残疾人事业现状,进行综合分析,向政府提出决策建议,做好综合、组织、协调和服务工作。
(6)协助政府有关部门组织实施残疾人事业法规的研究,拟定有关残疾人事业的政策、规划、年度计划和实施工作,负责残疾人事业有关领域的归口管理和行业指导。
(7)指导和管理各类残疾人社团组织。参与和协调有关部门开展残疾人工作,以推行社会化分工为工作原则,组织开展残疾人事业的对外交流与合作。
(8)完成县委和县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
岚皋县残疾人联合会为人民团体机构,内设3个股室,即:办公室、康复组联股、教育就业股。
二、工作任务
坚持“112331”工作思路, 务实求效,创先争优,努力推动县残疾人事业高质量发展。
“1”是:“一条主线”(坚持党的领导,完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系);
“1”是:创建“一个中心”(建设岚皋县残疾人综合服务中心);
“2”是:夯实“两大基础”(夯实残疾人干部队伍基础、夯实残联基层组织基础);
“3”是:巩固“三项成果”(巩固集中托养试点成果、“阳光家庭”居家托养成果、残疾人脱贫攻坚成果);
“3”是:狠抓“三个重点”(残疾人教育就业、残疾人精准康复服务、残疾人家庭无障碍改造);
“1”是:实现“一个提升”(实现残疾人获得感、幸福感大力提升)。
三、预算单位构成
示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
岚皋县残疾人联合会部门本级 |
|
四、人员情况说明
截至上年底,本部门人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制(参公管理)10人;实有人员10人,其中行政0人、事业(参公管理)10人,单位管理的离退休人员8人。
第二部分:部门预算收支情况说明
五、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入198.37万元,其中一般公共预算拨款收入198.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元,较上年减少12.81万元,主要原因:1.2024年6月有一名干部在职转退休,人员经费预算收入减少;2.响应县委、县政府“过紧日子”要求,缩减公用经费和项目预算收入。
本部门当年预算支出198.37万元,其中一般公共预算拨款支出198.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元,较上年减少12.81万元,主要原因:1.2024年6月有一名干部在职转退休,人员经费预算支出减少;2.响应县委、县政府“过紧日子”要求,缩减公用经费和项目预算支出。
六、财政拨款收支情况说明
本部门当年财政拨款收入198.37万元,其中一般公共预算拨款收入198.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元,较上年减少12.81万元,主要原因:1.2024年6月有一名干部在职转退休,人员经费预算收入减少;2.响应县委、县政府“过紧日子”要求,缩减公用经费和项目预算收入。
本部门当年财政拨款支出198.37万元,其中一般公共预算拨款支出198.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元,较上年减少12.81万元,主要原因:1.2024年6月有一名干部在职转退休,人员经费预算支出减少;2.响应县委、县政府“过紧日子”要求,缩减公用经费和项目预算支出。
七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出198.37万元,较上年减少12.81万元,主要原因是:1.2024年6月有一名干部在职转退休,人员经费预算支出减少;2.响应县委、县政府“过紧日子”要求,缩减公用经费和项目预算支出。
(二)支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出198.37万元,其中:
(1)行政单位离退休(2080501)0.48万元,与上年持平;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.76万元,较上年减少1.95万元,原因是有一名干部在2024年6月在职转退休,系统测算机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.88万元,较上年减少0.98万元,原因是有一名干部在2024年6月在职转退休,系统测算机关事业单位职业年金缴费支出减少;
(4)行政运行(2081101)122.28万元,较上年减少18.06万元,原因是:1.2024年6月有一名干部在职转退休,人员经费预算支出减少,2.响应县委、县政府“过紧日子”要求,缩减公用经费和项目预算支出;
(5)其他残疾人事业支出(2081199)38.74万元,较上年增加12.22万元,原因是支出功能分类科目调整,2025年残疾人工作经费被列入该项目,且增加残疾人专职委员业务培训项目;
(6)其他社会保障和就业支出(2089999)0.14万元,与上年持平;
(7)行政单位医疗(2101101)5.90万元,较上年减少2.43万元,原因是一名干部在2024年6月在职转退休,一名退休干部在2024年死亡注销,系统测算行政单位医疗支出减少;
(8)住房公积金(2210201)10.18万元,较上年减少1.61万元,原因是一名干部在2024年6月在职转退休,系统测算住房公积金支出减少。
(三)支出按经济科目分类的明细情况
1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本部门当年一般公共预算支出198.37万元,其中:
工资福利支出(301)135.31万元,较上年减少12.89万元,原因是一名干部在2024年6月在职转退休,一名退休干部在2024年死亡注销,工资福利支出减少;
商品和服务支出(302)32.34万元,较上年增加1.1万元,原因是本年度新增残疾人专职委员业务培训项目;
对个人和家庭的补助支出(303)30.72万元,较上年减少1.02万元,原因是有一名遗属在2024年中死亡注销,无需继续发放遗属补贴。
2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本部门当年一般公共预算支出198.37万元,其中:
机关工资福利支出(501)135.31万元,较上年减少12.89万元,原因是一名干部在2024年6月在职转退休,一名退休干部在2024年死亡注销,工资福利支出减少;
机关商品和服务支出(502)32.34万元,较上年增加1.1万元,原因是本年度新增残疾人专职委员业务培训项目;
对个人和家庭的补助支出(509)30.72万元,较上年减少1.02万元,原因是有一名遗属在2024年中死亡注销,无需继续发放遗属补贴。
八、政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支。
第三部分:其他重要事项说明
十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0.00万元,与上年持平;公务接待费1.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费1.20万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元,较上年增加4.00万元,增加的主要原因是本年度新增残疾人专职委员业务培训项目。
会议费培训费明细
序号 |
会议/培训名称 |
时间 |
人数 |
金额 |
备注 |
1 |
残疾人专职委员业务培训 |
2025年3月1日-12月31日(时间待定) |
180人 |
4万元 |
|
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
十二、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。
十三、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款198.37万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十四、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排32.34万元,较上年增加1.1万元,主要原因是本年度新增残疾人专职委员业务培训经费项目。
第四部分:专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费和公务接待费支出。
3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
第五部分:部门预算公开报表
附件:县残联2025年部门综合预算公开报表