审计局2016年部门决算信息公开

发布时间:2017-08-07 14:48来源:

岚皋县审计局2016年部门决算信息公开

按岚政发[2014]91号文件县级部门决算及“三公”经费决算公开实施方案的通知要求,现将我局2016年决算信息公开如下:

一、部门主要职责

(一)负责审计监督县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任。

(二)贯彻执行国家关于审计工作的法律、法规和政策;制定审计规章制度并监督执行情况。

(三)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,年度审计(调查)项目计划;依法审计评价直接审计、调查和核查的事项,作出审计决定或提出审计建议。

(四)向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会报告预算执行和其他财政收支情况、审计发现问题的纠正和处理结果;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(五)依法开展审计监督工作,并向县政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(六)依法对全县当党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)在全县组织开展审计业务学习培训和审计执法监督检查,指导和监督内部审计工作。

(九)对审计机关监督的各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计实施业务指导和监督。

(十)核查社会审计机构对监督单位出具的相关审计报告。

(十一)承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2016年年度部门主要工作

1、审计业务工作

2016年,上级审计机关和县政府共下达我局审计项目36个,截至目前,已开展120个,占年初任务数的330%,其中:计划内35个(省审计厅调减1个),计划外(临时交办或委托)85个。审计资金总额525364.72万元。审计查出各类违纪违规资金74629.882万元,其中:管理不规范资金50896.042万元,超标准超范围列支资金我123.41万元,挤占挪用专项资金678.1万元,滞留隐瞒预算收入资金8373.63万元,滞留专项资金300万元,往来款未及时清理资金11764.9万元,违规收费资金5.43万元,违规变更调整预算资金955.11万元,未进行政府采购资金82.63万元,审计核减工程投资1450.63万元。提出合理化建议52条,提交各类报告51份。移送纪委等相关部门案件线索6起。

2、招商引资工作

2016年,下达我局招商引资任务200万元,我局与财政局合作,通过内引外联、能力协作、扎实努力,截止12月,共完成招商投资1.5亿元,其中含我局任务200万元。策划包装了岚皋县佐龙红茶开发项目等。

3、节能降耗工作

节能降耗三项指标完成情况:用电消耗同比2015年降低5.1%;用水消耗同比2015年降低5.1%;由于公车改革,我局公务用车予以取消,故公务用车等油料消耗同2015年降低100%。全面完成了三项指标降低5%的目标。

4、脱贫攻坚工作

(1)完成棋盘四组道路硬化600米,总投12万元,其中单位筹措5万元给于扶持;(2)争取县上领导的支持,协调资金10万元,对棋盘六组、七组、十组3条村级主干路进行砂石路面改造,解决了人民群众出行难的问题;(3)组织全局干部进村入户结对帮扶,筹集资金2.5万元,为结对扶贫户购买了猪仔和肥料,有力提升了广大贫困户的积极性;(4)协调县交通局和慈善协会争取专款8万元,修建了双河口和石门涧两座便民桥,该工程己全部竣工;(5)协助成立了岚皋县馨康中药材种植农民专业合作社,流转土地400亩,400亩瓜蒌喜获丰收,瓜蒌加工厂已投入生产;(6) 今年,全村共发展魔芋1230亩、中药材400亩、养蜂365箱、养鸡2627只、养猪330头、养羊395只、养牛34头的任务超额完成;(7)争取的该村人畜饮水工程(全长6.5公里,五个村民小组,500多人受益。) 县上己立项,正进入规划设计阶段。(8)成立两个产业合作社的前期资料组织到位,正在注册。

5、双创工作

一是积极筹划,精心组织。年初与责任区住户签订了“双创”责任书,全年召开了2次责任区“双创”会议,夯实责任。投入50000余元,设立了“双创”文化墙,制作了“双创”宣传牌。深入开展环境整治。每周一、周五集中组织对责任区进行治理清扫、不留死角。加强院内院外、盆景、树木的管理,组织干部积极美化办公室。规范值周制度,坚持每日巡查。责任区美化、净化、人们文明素质进一步提升。

6、 “双高双普”各项工作

一是高度重视,把工作落到实处;二是深入调研,做到联校工作常抓不懈;三是合理建议,促进教育管理上水平;四是真帮实联,努力改善办学条件。在了解到学校在校园文化建设、教学设备采购、学校基础工程建设方面存在资金困难的问题后,多渠道筹措资金5万元,解决学校校建工程资金难问题,确保“双高双普”工程顺利实施。

7、 “创建县一级省级文明城市”工作

2016年,在县创文指挥部的正确领导下,坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线,以“提高市民文明素质,提升城市文明程度”为目标,以“十大专项行动”为主要内容,通过加强教育、集中整治、建章立制等综合措施,多管齐下,标本兼治,促进民众自觉遵守公共秩序,养成文明健康的行为习惯,形成讲文明、讲和谐的良好社会风尚。

8、党的建设、党风廉政和干部作风建设及机关党建等工作

围绕“建一流的班子,带一流的队伍,创一流的业绩”目标,健全完善考核办法,深入开展 “两学一做”学习教育、“与群众多见面常联系”等活动。进一步加强学习型党组织建设,强化党性锻炼,健全民主决策机制。班子成员团结协作,富有凝聚力。干部队伍积极向上,充满活力。

加强制度建设,制定了《党风廉政建设责任及责任追究制度》、《审计回访》等八项制度,规范审计干部行为。多形式开展廉政教育,增强廉政意识,在全体审计干部中树立了“责任、清廉、依法、独立、奉献”核心价值理念。认真落实了“一岗双责”责任,认真开展廉政风险排查,将廉政责任细强到审计项目、分管领导及每名干部职工,与每位干部签订了党风廉政责任书。结合“两学一做”学习教育,强化督查,切实转变干部作风。

围绕“学习型、勤政型、服务型、创新型、廉洁型”五型建设。健全制度,完善机制,坚持每周五定期学习,不断提升党员素质,积极开展党员先锋示范行动,全面提升党员干部业务水平和服务能力。庆祝建党95周年,组织了重温入党誓词,羽毛球、象棋比赛,筹集资金5000元,开展了给贫困党员送温暖活动。支部的战斗力和凝聚力不断增强。

三、机构设置情况(部门基层预算单位构成及经费管理方式)

岚皋县审计局属全额拨款单位,属县政府组成部门,根据岚政办(2016)7号文件审计局内设2个股室(党政办公室、综合审计股),管理县经济责任审计中心,共有编制16名。

四、部门人员情况说明

2016年调出一人,调进一人,现有在职人员20人;其中:中共党员16名,具有大专以上学历的18人;具有中级以上技术职称的7人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,共有国有资产156.91万元。其中流动资产38.95万元;固定资产117.96万元,其中小轿车1辆 17.85万元(已交公车办暂未下账);办公用房719.81平方米62.8万元;通用设备27.95万元;家俱9.36万元。

六、部门决算绩效情况说明

无部门决算绩效

七、2016年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况

岚皋县审计局2016年度年初结转和结余33.51万元;决算收入328.05万元,其中:财政拨款316.05万元,其他收入12万元;决算支出数324.65万元,其中:工资福利支出180.01万元,商品和服务支出139.65万元(其中:公务接待费0.8万元,工程审计费103.2万元),对个人和家庭补助4.99万元;年末结转和结余36.91万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般预算财政拨款支出324.28万元,其中:工资福利支出180.01万元,商品和服务支出139.28万元(其中:公务接待费0.8万元,工程审计费103.2万元) ,对个人和家庭补助4.99万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

无政府性基金预算财政拨款收支。

4、国有资本经营财政拨款收支决算总体情况

无国有资本经营财政拨款收支。

5、“三公”经费等决算情况

2016年度“三公”经费决算总额0.8万元,其中:公务接待费用0.8万元,无公务用车运行维护费,无因公出国(境)费用,无会议费。

2015年度“三公”经费实际支出总额6.85万元,其中:公务接待费2.78万元,公车运行维护费4.07万元,无因公出国(境)费用;会议费0.78万元。2016年比2015年减少了6.83万元,原因是严格执行八项规定,公车统一管理。

6、本部门机关运行经费支出总体情况

2016年本部门机关运行经费支出36.45万元,较2015年机关的运行经费支出62.03万元减少了25.58万元,减少比例41%,主要原因是严格执行八项规定和公车改革制度,招待费降低,无车辆维护费用等。

7、政府采购支出情况

本年度部门集中采购资产1.31万元,其中家具0.81万元,通用设备0.5万元。

八、2016 年专项资金决算情况说明

2016年度专项资金支出103.2万元,较2015年度的46.47万元增加了62.03万元,增加比例133%,主要是政府投资审计项目增加。

九、专业名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(三)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附:1.收入支出决算总表

2.收入决算总表

3.支出决算总表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政预算内“三公”经费及会议费预算完成情况表

8.“三公”经费及会议费支出上下年增减变化情况表

https://www.langao.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj70/PublicInformation/dzjgxsjj/201712070929359345.XLS

https://www.langao.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj70/PublicInformation/dzjgxsjj/201712070929538318.XLS

https://www.langao.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj70/PublicInformation/dzjgxsjj/201712070930090829.XLS

https://www.langao.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj70/PublicInformation/dzjgxsjj/201712070930203510.XLS

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https://www.langao.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj70/PublicInformation/dzjgxsjj/201712070930519722.XLS

https://www.langao.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj70/PublicInformation/dzjgxsjj/201712070931011895.XLS

https://www.langao.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj70/PublicInformation/dzjgxsjj/201712070931126057.XLS


2017年7月28日