岚皋县行政审批服务局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
根据《岚皋县机构改革方案》(岚发〔2019〕3号)规定,设立岚皋县行政审批服务局,为岚皋县人民政府工作部门。
部门主要职责如下:
(一)贯彻落实中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线等方面的决策部署;指导镇、村(社区)行政审批、便民服务等工作。
(二)负责全县行政审批制度改革工作,推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作;负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范,编制事项清单、对外发布并监督检查。
(三)负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制;依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责,并对行政审批行为承担相应法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限,提高办事效率。
(四)负责就行政审批事项的审批与其后续监管对应部门的政策衔接、信息推送、沟通配合。研究制定审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制。
(五)负责政务服务管理职责。组织协调全县政务服务体系建设,推进政务服务标准化、规范化;深化“互联网+政务服务”,推进政务服务改革,推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,优化提升营商环境。
(六)负责县政务服务中心、社情民意诉求服务中心(12345便民服务中心)和县政务服务平台的建设、运行、管理工作。
(七)负责对未划转行政审批事项部门和中省垂直管理部门进驻县政务服务中心的规范、管理和监督。
(八)负责全县政务服务、12345 服务热线以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
(九)完成县委、县政府交办的其他工作。
根据承担的主要职责,县行政审批服务局设置内设机构 3个:综合办公室(政策法规股)、审批股、踏勘图审股。
二、2019年部门工作任务
(一)全面推行相对集中行政许可权改革,承接落实好划转审批服务事项,4月底前完成首批131项划转事项承接,12月底前完成第二批划转事项承接工作,实现“一枚印章管审批”,做到业务顺利交接、机构运转更加高效、政务服务环境持续向好。
(二)全面推行前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件的“综合窗口”服务模式,实行“一窗受理”和“一站式”服务,实现企业和群众必须到现场办理的事项“只进一扇门”,审批服务事项进驻大厅达到100%,“一窗受理”率70%以上。
(三)深入推进审批服务标准化,深化审批服务事项“颗粒化”管理,编制公布标准化办事指南,为企业群众办事提供清晰指引。持续开展“减证便民”行动,全面清理烦扰企业群众的各类无谓证明,大力减少繁琐环节和手续,申办材料减少60%以上。
(四)深化“互联网+政务服务”,实现“一网通办”。全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,高质量推进全流程互联网“不见面”审批,做到审批服务事项网上可办率达到70%以上,高频事项办理“最多跑一次”达到100项以上。
(五)加快建立并联审批、多评合一、多图联审、联合踏勘等机制,健全“容缺受理”“告知承诺”“证照分离”等制度,打造24小时自助服务区,提高审批效率。
(六)完成脱贫攻坚帮扶、招商引资、重点企业包联任务。
三、部门预算单位构成情况
岚皋县行政审批服务局为正科级行政单位,岚皋县政务服务中心为其下属正科级事业单位。经费形式为全额财政拨款。无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
本部门人员编制29人,其中行政编制9人、事业编制20人;实有人员23人,其中行政6人、事业17人、临聘人员4人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备有0套。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款281.82万元。无政府性基金预算拨款。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
我局2019年预算收入合计 281.82万元,为机构改革新成立单位,无法与上年进行对比。
我局2019年预算支出281.82万元,其中:基本支出97.82万元,占总支出的34.71%;项目支出184万元,占支出总额的65.29%。为机构改革新成立单位,无法与上年进行对比。
(二)财政拨款收支情况
我局2019年财政预算拨款281.82万元,其中:人员经费82.92万元;基本公用经费14.9万元,专项经费184万。
我局2019年财政拨款预算支出281.82万元,其中:基本支出97.82万元,占总支出的34.71%,(人员经费支出82.92万元,占支出总额的29.42%,基本公用经费支出14.9万元,占支出总额的5.29%);项目支出184万元,占支出总额的65.29%。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、我局2019年一般公共预算拨款支出281.82万元,其中人员经费97.82万元,占支出总额的34.71%;基本公用经费14.9万元,占支出总额的5.29%;专项经费184万元,占支出总额的65.29%。
2、根据支出功能科目划分,我局2019年财政预算拨款支出总计281.82万元,其中:行政运行支出97.82万元。一般行政管理事务项目支出184万元。
3、根据经济科目划分,我局2019年预算财政拨款支出总计281.82万元。其中:工资福利支出82.92万元,商品和服务支出14.9万元,专项经费支出184万元。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算3.8万元,其中:公务接待费3.8万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排14.9万元。
(八)政府采购情况
2019年本部门无采购预算。
八、专业性较强的名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、宣传费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:岚皋县行政审批服务局2019年预算公开报表